År |
Händelse |
|---|---|
| 2008 | KF antar styrkort för hela kommunen som innehåller mål, mått och strategi avseende kommunens ekonomi och verksamhet. Budgeten avser år 2010 |
| 2009 | Preliminär budget för kommunen tas fram utifrån kommunfullmäktiges styrkort, Sveriges kommuner och landsting (SKL) skatteintäkts prognos samt den egna förvaltningens budget innevarande år med uppräkning av bland annat löner. Detta är grunden till det fortsatta arbetet med budgetskrivelsen inom respektive nämnd. |
| Nämnderna arbetar med konsekvensbeskrivning och verksamhetsbehov utifrån preliminära budgetramarna. Nämndernas budgetskrivelse skall vara klar senast den 30 april för vidare behandling i KF juni | |
| KF antar budgetskrivelsen för kommunen med budgetramar och styrkort för respektive nämnd i juni | |
| Förvaltningarna arbetar med aktivitetslistor och detaljbudget för respektive nämnd under hösten | |
| Varje nämnd antar förvaltningens aktivtetslistor o detaljbudget i november/december | |
| 2010 | Budgetåret börjar |
| Kontinuerlig uppföljning görs under året genom delårsbokslut som redovisas till kommunfullmäktige | |
| 2011 | Årsredovisning av år 2010 redovisas till kommunfullmäktige i april |
I januari/februari 2009 görs en preliminär budget utifrån kommunfullmäktiges styrkort, Sveriges kommuner och landsting (SKL) skatteintäkts prognos samt den egna förvaltningens budget innevarande år med uppräkning av bland annat löner. Detta är grunden till det fortsatta arbetet med budgetskrivelsen inom respektive nämnd.
Hela kommunens budget beräknas utifrån de prognoser som SKL tar fram avseende beräknade skatteintäkter för alla kommuner och landsting. Nya prognoser kommer kontinuerligt under hela perioden. Prognosen bygger på bland annat på regeringens budget, prognoser för BNP, utvecklingen på arbetsmarknaden, löneutvecklingen och beräknad inflationsnivå. Se SKL hemsida för mer information.
Respektive nämnd arbetar fram styrkort utifrån Kommunfullmäktiges som är anpassad för den egna nämnden under våren 2009. Det tas också fram underlag till beslut till kommunfullmäktige avseende budget utifrån de preliminära budgetramarna genom konsekvensbeskrivning av de verksamhetsbehov som man ser kommer att finnas år 2010.
Varje nämnd skall vara klara med sin budgetskrivelse den 30 april för att sedan gå upp till kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige antar kommunens budget i juni år 2009.
Efter att kommunfullmäktige antagit budgetskrivelsen i juni påbörjar respektive förvaltning sitt arbete med detaljbudget och aktivitetslistor (som svarar upp mot nämndens styrkort) utifrån de förutsättningar som är fastlagda av kommunfullmäktige. I november/december år 2009 antar respektive nämnd sin detaljbudget och förvaltningens aktivitetslistor.
2010 börjar budgetåret som följs upp under året genom månadsavstämningar och delårsbokslut. Efter 2010 gör en årsredovisning som redovisas för kommunfullmäktige i april 2011.
(pdf, 410 kB) för år 2010Tidplan
(word, 69 kB) för budget 2010 med plan 2011-2012
Förslag till budget
(pdf, 18 MB) för Munkedals kommun 2010
Underlag till KF för beslut av budget för kommunen
Förslag till budget del 1
(pdf, 9 MB)
Förslag till budget del 2
(pdf, 9 MB)
Budgetskrivelse KS
(pdf, 9 MB)
Budgetskrivelse BUN
(pdf, 5 MB)
Budgetskrivelse ON
(pdf, 14 MB)
Budgetskrivelse MBN
(pdf, 4 MB)
Budgetskrivelse revisionen
(pdf, 1 MB)

